Faktúra č. 2020273

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020273
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál železiarstvo
  • Dátum doručenia: 28.10.2020
  • Celková hodnota: 1 557,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť