Faktúra č. 2020269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020269
  • Popis fakturovaného plnenia: Lopty a ostat. do telocvične
  • Dátum doručenia: 26.10.2020
  • Celková hodnota: 1 358,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť