Faktúra č. 2020221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020221
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál elektro
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 216,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť