Faktúra č. 2020179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020179
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia
  • Dátum doručenia: 09.09.2020
  • Celková hodnota: 205,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť