Faktúra č. 2020175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020175
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby Orange
  • Dátum doručenia: 24.08.2020
  • Celková hodnota: 89,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť