Faktúra č. 2020109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020109
  • Popis fakturovaného plnenia: Covid 19 dezinfekcia priestorov
  • Dátum doručenia: 28.05.2020
  • Celková hodnota: 382,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť