Faktúra č. 2020105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020105
  • Popis fakturovaného plnenia: Covid19 doza plastová
  • Dátum doručenia: 18.05.2020
  • Celková hodnota: 480,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť