Faktúra č. 2020055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020055
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál elektro
  • Dátum doručenia: 06.04.2020
  • Celková hodnota: 37,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť