Faktúra č. 2020019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020019
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba el.energie T
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 393,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť