Faktúra č. 2020017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2020017
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačiva
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 42,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť