Faktúra č. 1990019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1990019
  • Popis fakturovaného plnenia: Počítač. material
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 236,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť