Faktúra č. 1940019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1940019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠB
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 135,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť