Faktúra č. 1940018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1940018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠB
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 96,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť