Faktúra č. 1940010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1940010
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠB
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 3,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť