Faktúra č. 1930069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1930069
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 218,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť