Faktúra č. 1930021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1930021
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.02.2019
- Celková hodnota: 65,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: