Faktúra č. 1930019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1930019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 22,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť