Faktúra č. 1920229

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920229
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 2 365,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť