Faktúra č. 1920217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920217
  • Popis fakturovaného plnenia: El.energia
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 1 609,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť