Faktúra č. 1920193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1920193
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatok za plyn
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: -211,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka: