Faktúra č. 1920193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920193
  • Popis fakturovaného plnenia: Preplatok za plyn
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: -211,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť