Faktúra č. 1920183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920183
  • Popis fakturovaného plnenia: material želežiarstvo
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 785,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť