Faktúra č. 1920182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920182
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro. materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 113,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť