Faktúra č. 1920173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920173
  • Popis fakturovaného plnenia: Telef.poplatky
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 95,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť