Faktúra č. 1920139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920139
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 1 894,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť