Faktúra č. 1920121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920121
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 1 894,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť