Faktúra č. 1920095

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920095
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 1 395,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť