Faktúra č. 1920049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
  • IČO: 00893692
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1920049
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro material
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť