2530040 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
654,34 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2590004 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520096 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520097 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520098 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,65 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520099 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530039 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 716,00 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520094 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
110,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520095 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
19,90 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530038 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
872,51 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520092 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 260,90 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530036 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
28,37 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530035 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
862,86 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530037 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
94,98 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
256005 |
platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
427,70 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530033 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,80 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530034 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,59 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520091 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
546,96 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520089 |
Materiál do PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
226,94 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520090 |
Doplnkové zariadenie k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
62,55 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520093 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠEVT a.s. / Štatistické a evidenčné vydavateľstvo talčív/ |
31331131 |
|
344,84 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520088 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,84 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520087 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530031 |
Potraviny CIMBAĽÁK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
361,47 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530030 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
458,28 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2530032 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 198,11 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520085 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520086 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 133,00 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520084 |
Počítač |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
350,55 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2520083 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
509,55 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |