Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2420014 Chladnička Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj 10813675 1 260,00 € 29.01.2024 08.02.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420015 Školenie Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 08.02.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420013 Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Andrej Slivka SANEL 35248882 720,00 € 26.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420010 Výroba kľúčov Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 VEJEX, s.r.o. 31655441 154,00 € 25.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420012 Zemný plyn Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 SPP, a.s. 35815256 6 322,00 € 25.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2430002 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 MAKOS. a.s. 35920203 1 033,19 € 24.01.2024 01.02.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420007 Kancelárske potreby Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Tlačiareň Akcent s.r.o. 46832246 276,85 € 22.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420009 Odborná prehliadka Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Andrej Slivka SANEL 35248882 172,00 € 22.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420008 Pranie prádla Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 KOR.GYM,n.o. 36167517 182,40 € 22.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2430006 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Cimbalak,s.r.o. 36473219 1 055,97 € 20.01.2024 01.02.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
007/2024 Objednávame si u Vás: - Výrobu kľúčov v množstve 14 ks, cena 3,50 €/ks, - Výrobu kľúčov v množstve 21 ks, cena 5,00 €/ks, Celková hodnota objednávky je 154,00€. Firma nie je platcom DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 VEJEX, s.r.o. 31655441 154,00 € 19.01.2024 22.01.2024 Objednávka
006/2024 Objednávame si u Vás: - odbornú prehliadku a skúšku elektroinštalácie v budove školy na ul. Pionierskej. Celková hodnota objednávky je 720€. Firma nie je platcom DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Sanel-Slivka 35248882 720,00 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
2430005 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 MAKOS. a.s. 35920203 824,07 € 17.01.2024 01.02.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
004/2024 Objednávame si u Vás: - Nerezovú chladničku v cene 1100€ s DPH, - pevné kolieska v množstve 4ks, cena 40€/ks s DPH. Celková hodnota objednávky je 1260€ s DPH, DPH je 210€, cena bez DPH 1050€. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj 10813675 1 260,00 € 16.01.2024 22.01.2024 Objednávka
005/2024 Objednávame si u Vás: - odbornú prehliadku elektrospotrebičov v množstve 43ks, cena 4€/ks. Celková hodnota objednávky je 172€. Firma nie je platcom DPH. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Sanel-Slivka 35248882 172,00 € 16.01.2024 22.01.2024 Objednávka
003/2024 Objednávame si u Vás: - Nábytkový trezor Power Safe PS, 100x44,5x44cm. Celková hodnota objednávky je 1 115,94€ s DPH, DPH je 185,99€, cena bez DPH 929,95€. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 1 115,94 € 16.01.2024 22.01.2024 Objednávka
2320372 spotreba plynu Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 SPP, a.s. 35815256 7 961,22 € 15.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2320370 Spotreba elektr.energie Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 SPP, a.s. 35815256 430,34 € 15.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2320371 el.energia Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 SPP, a.s. 35815256 7 099,43 € 15.01.2024 09.02.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra
2420005 Servisné práce Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu 00893692 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 31.01.2024 PhDr. Jaroslav Pavluš riaditeľ školy Faktúra