2420014 |
Chladnička |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj |
10813675 |
|
1 260,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420015 |
Školenie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420013 |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Andrej Slivka SANEL |
35248882 |
|
720,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420010 |
Výroba kľúčov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
154,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420012 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 322,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2430002 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
1 033,19 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420007 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
276,85 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420009 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Andrej Slivka SANEL |
35248882 |
|
172,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420008 |
Pranie prádla |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
182,40 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2430006 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
1 055,97 € |
20.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
007/2024 |
Objednávame si u Vás:
- Výrobu kľúčov v množstve 14 ks, cena 3,50 €/ks,
- Výrobu kľúčov v množstve 21 ks, cena 5,00 €/ks,
Celková hodnota objednávky je 154,00€. Firma nie je platcom DPH.
|
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
VEJEX, s.r.o. |
31655441 |
|
154,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024 |
Objednávame si u Vás:
- odbornú prehliadku a skúšku elektroinštalácie v budove školy na ul. Pionierskej.
Celková hodnota objednávky je 720€. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Sanel-Slivka |
35248882 |
|
720,00 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2430005 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
824,07 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
004/2024 |
Objednávame si u Vás:
- Nerezovú chladničku v cene 1100€ s DPH,
- pevné kolieska v množstve 4ks, cena 40€/ks s DPH.
Celková hodnota objednávky je 1260€ s DPH, DPH je 210€, cena bez DPH 1050€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
COMPACT STUDIO, Ing. Peter Durkaj |
10813675 |
|
1 260,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2024 |
Objednávame si u Vás:
- odbornú prehliadku elektrospotrebičov v množstve 43ks, cena 4€/ks.
Celková hodnota objednávky je 172€. Firma nie je platcom DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Sanel-Slivka |
35248882 |
|
172,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
003/2024 |
Objednávame si u Vás:
- Nábytkový trezor Power Safe PS, 100x44,5x44cm.
Celková hodnota objednávky je 1 115,94€ s DPH, DPH je 185,99€, cena bez DPH 929,95€. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 115,94 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2320372 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 961,22 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2320370 |
Spotreba elektr.energie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
430,34 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2320371 |
el.energia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 099,43 € |
15.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2420005 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Jaroslav Pavluš |
riaditeľ školy |
Faktúra |