BYTOX PP, s.r.o.
Informácie
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fraňa Kráľa 36, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722025 | Objednávame u Vás spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 54,50 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Objednávka | |||||
| 4582025 | Spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 54,50 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 1532024 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 35,55 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Objednávka | |||||
| 2882024 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 35,55 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1222024 | Objednávame si u Vás udržbársky materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 38,03 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Objednávka | |||||
| 2172024 | Spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 38,03 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| 2392023 | za údražbarsky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 294,18 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0822023 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 294,18 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| 1852023 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 37,35 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 1152023 | údržbarsky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 54,47 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0032023 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál, špecifikovaný telefonicky. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 500,00 € | 18.01.2023 | 19.01.2023 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 0022022 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál, upresnené telefonicky. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 200,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 1122022 | údržbarsky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 85,53 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 1942022 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 61,68 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2602022 | údržbarsky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 39,14 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3292022 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 57,46 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 0022021 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál, špecifikovaný telefonicky. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 250,00 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
| 1182021 | za udržbársky materiál máj2021 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 44,60 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3222020 | za udržbársky materiál nov20 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 32,20 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2612020 | za vešiak duo mini a zástrč dverí | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 35,48 € | 01.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |