Grand hotel Bellevue a.s.
Informácie
- Názov: Grand hotel Bellevue a.s.
- IČO: 35781319
- Adresa: Horný Smokovec 21, 06201 Vysoké Tatry
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402022 | stravné žiaci 02/2022 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 10,50 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
2652021 | prenájom telocvične nov2021 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 800,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
2372021 | prenájom telocvične 13.-27.10.2021 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 400,00 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
0742021 | Týmto si u Vás objednávame prenájom priestorov telocvične Grand Hotel Belleuve v pracovných dňoch od 13.10. do 27.10.2021, v čase od 7,30 hod - 14,00 hod. | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 400,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Ing. Lenka Kozárová | Objednávka | ||||
3012020 | za stravovacie služby žiakov okt2020 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 19,50 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
2652020 | za stravovacie služby žiakov sept2020 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 42,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
0832020 | stratovacie služby pre žiakov za mar2020 | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 10,50 € | 02.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
0552020 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 46,50 € | 04.03.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
0272020 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 6,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
3492019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 7,50 € | 07.01.2020 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
2902019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 19,50 € | 06.11.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
2422019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 43,50 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
1652019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 12,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
1312019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 31,50 € | 04.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
1032019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 54,00 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
0752019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 72,00 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
0522019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 79,50 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
0212019 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 78,00 € | 06.02.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
3232018 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 55,50 € | 03.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
2942018 | stravovacie služby | Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 | 00893552 | Grand hotel Bellevue a.s. | 35781319 | 121,50 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |