Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2242022 zabezpečenie služieb PZS- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2622022 zabezpečenie služieb PZS- október2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
3012022 zabezpečenie služieb PZS- november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
1152022 zabezpečenie služieb PZS- máj2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0232022 zabezpečenie služieb PZS- jan 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.02.2022 07.02.2022 Faktúra
2902021 zabezpečenie služieb PZS- december21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2022 12.01.2022 Faktúra
1952022 zabezpečenie služieb PZS- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0922022 zabezpečenie služieb PZS- apríl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
3062022 za žiacke oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 96,84 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
1722022 za zemný plyn aug2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1752022 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia jul22 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1542022 za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Polana TRANS s. r. o. 45643814 535,00 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
0392022 za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 1 353,60 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
3052022 za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 72,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
1732022 za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 INTERIER TATRY, s.r.o. 31678599 706,36 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1812022 za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ZALET, s.r.o. 47629690 250,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1192022 za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 210,42 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
2762022 za vykonané práce na komínových zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 97,20 € 15.11.2022 19.11.2022 Faktúra
3002022 za výkon stavebného dozoru oprava strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AVARM, s.r.o. 36485659 904,61 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
2232022 za výkon funkcie PZB september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2542022 za výkon funkcie PZB október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2892022 za výkon funkcie PZB november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0612022 za výkon funkcie PZB mar2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0672022 za výkon funkcie PZB mar2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
1172022 za výkon funkcie PZB máj2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
1422022 za výkon funkcie PZB jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1682022 za výkon funkcie PZB júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0202022 za výkon funkcie PZB jan2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
0382022 za výkon funkcie PZB feb2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0372022 za výkon funkcie PZB feb2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »