Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZAH/04/22 Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EPD- European Projects Development Unip.Lda 351218056 12 508,84 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
ZAH/03/22 registračný poplatok Moravský cukrár 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asociace Kuchařú a Cukrářú ČR, z.s. 00505731 20,30 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
ZAH/02/22 Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 1 489,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
ZAH/01/22 Erasmus+ ČR 2022- žiaci Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 16 051,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
3302022 za letenky Erasmus+ Španielsko Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 4 815,68 € 28.12.2022 13.01.2023 Faktúra
3292022 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 57,46 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
3282022 informačné tabule 2 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 247,20 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
3272022 predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Faktúra
3262022 za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. 31356958 64,00 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3252022 za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bednarčík Plynoservis 17286441 517,20 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3242022 systémová podpora Magma 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3232022 deratizácia priestorov školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 165,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3222022 pracovné oblečenie žiaci UA Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 173,80 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3212022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 328,76 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3202022 za toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 E LINKX a.s. 25847180 128,50 € 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
3192022 za služby práčovne nov2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 86,21 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
3182022 za výkon funkcie PZB december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
3172022 za pracovné oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GREENPUNKT-TOP, s.r.o. 46077804 108,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
3162022 za opravu strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 FineMedia, s.r.o. 46455850 7 268,96 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
3152022 za tlačivá Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 310,20 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
3142022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3132022 za opravu strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 FineMedia, s.r.o. 46455850 45 276,47 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3122022 za internet a pevnú linku 11 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,32 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3112022 za služby VUCNET november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3102022 za mobilné hovory 11 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,72 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3092022 za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3082022 za nákup potravín- PSK Prešov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 151,36 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3072022 za nákup potravín- Min. škols. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 293,82 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3062022 za žiacke oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 96,84 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3052022 za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 72,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »