Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3552020 platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 368,04 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
3542020 preplatok za rok 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 496,08 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
3532020 ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,00 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
3522020 za mobilné hovory dec2020 a akontáciu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 160,52 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3502020 za Internet a pevné linky dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,58 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
2862021 predplatné časopis F.O.O.D. 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mediaprint-Kapa , Bratislava 35792281 26,49 € 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
2852021 obrusy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ZEDA, s.r.o. 36225185 326,88 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2842021 za odvoz a skartáciu dokumentov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 OZO - Recycling s. r. o. 36399795 108,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2832021 za inter. dvere a montáž Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 196,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2822021 skartovačka Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 230,69 € 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
2812021 systémová podpora Magma 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2802021 preplatok za 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -3 909,05 € 16.12.2021 04.01.2022 Faktúra
2792021 storno fa 8639705930- záloha za 122021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 350,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2782021 nákup respirátorov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOBUKRAV 51285312 120,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2772021 za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bednarčík Plynoservis 17286441 244,20 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2762021 za materiál- vybavenie učební Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 207,29 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2752021 za výkon funkcie PZB nov,dec2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 120,00 € 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
2742021 za internet a pevnú linku 11 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,22 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
2732021 za mobilné hovory 11 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,22 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
2722021 za VUCNET 11 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
2712021 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
2702021 za nakreditovanie karty TR december2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 980,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2692021 za dodávku elektr. energie 11 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 146,75 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2682021 za dodávku elektr. energie 11 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 371,51 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2672021 zabezpečenie služieb PZS- november21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2662021 za plyn - preddavok december 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2652021 prenájom telocvične nov2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Grand hotel Bellevue a.s. 35781319 800,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2642021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2632021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »