Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
242024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0322024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Zeus s.r.o. 35711973 290,90 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0422024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 256,34 € 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0402024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mgr. Ladislav Ferenci 464612727 56,26 € 22.02.2024 02.03.2024 Faktúra
0742024 Aktualizácia WEB stránky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 MARIJANKA s. r. o. 54284368 600,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0302024 Baristický kurz Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 500,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0332024 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 188,45 € 13.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0662024 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 170,40 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0182024 Člensky poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
0362024 Členský poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0442024 Dod. fa za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0792024 EduPage - poplatok Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
03552024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 267,11 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0342024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 409,97 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0482024 Fa za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0552024 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 126,83 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
1042024 Faktúra za deratizáciu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 285,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1012024 Faktúra za dodávku elektriny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 408,86 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0622024 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 184,69 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0632024 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 410,26 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0252024 Faktúra za energie - plyn Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0562024 Faktúra za kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 189,70 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0492024 Faktúra za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0312024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 237,51 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0772024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 464,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0762024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 318,77 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0892024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 101,75 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0932024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Marko Tatry s. r. o. 48324931 34,42 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0602024 Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 48,60 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0612024 Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,84 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »