Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0322024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Zeus s.r.o. 35711973 290,90 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0182024 Člensky poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
0362024 Členský poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0122024 revízia plynových kotlov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Vladislav Rysula 47828544 288,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0042024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 210,60 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0172024 Nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 649,35 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0542024 za nakreditovanie TR karty 3/2024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 356,85 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0972024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 532,35 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
1062024 provízia za sprostredkovanie stravovania 2023 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -431,48 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
1152024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 567,45 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0132024 za výkon funkcie technika PO 1/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0432024 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0722024 Výkin funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnej technickej služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
1112024 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0572024 Vykonanie odbornej prehliadky kotolní a tlakových nádob Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 611,20 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0332024 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 188,45 € 13.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0552024 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 126,83 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0662024 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 170,40 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0102024 ubytovanie Skills Piešťany Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRA UNITED CORPORATION, a. s. 31382711 154,20 € 22.01.2024 23.01.2024 Faktúra
1042024 Faktúra za deratizáciu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 285,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0682024 licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 SmartBooks, a.s. 50244388 3 352,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
4042023 za spotrebu energie 122023 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 485,34 € 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
4032023 za spotrebu energie 122023 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 330,04 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0252024 Faktúra za energie - plyn Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
03552024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 267,11 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0342024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 409,97 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0062024 výučtovanie spotreby plynu za rok 023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -11 537,24 € 19.01.2024 23.02.2024 Faktúra
0442024 Dod. fa za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0492024 Faktúra za plyn Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 000,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0622024 Faktúra za elektrickú energiu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 184,69 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »