Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0012024 za ochranu budov Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0022024 ochrana budov Horný Smokovec Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0032024 za nové verzie Magma 1Q/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0042024 za nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 210,60 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0052024 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0062024 výučtovanie spotreby plynu za rok 023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -11 537,24 € 19.01.2024 23.02.2024 Faktúra
0072024 za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0082024 za služby PZS 12/2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 08.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0092024 predplatné balíček Zborovňa 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0102024 ubytovanie Skills Piešťany Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRA UNITED CORPORATION, a. s. 31382711 154,20 € 22.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0112024 online školenie ISPIN uzávierkové práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0122024 revízia plynových kotlov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Vladislav Rysula 47828544 288,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0132024 za výkon funkcie technika PO 1/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0142024 za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 179,35 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0152024 za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 131,52 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0162024 lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ján Alexa - SAP 35117851 5 550,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0172024 Nakreditovanie TR karty Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 649,35 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
0182024 Člensky poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
0192024 nabíjateľná batéria Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 16,69 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
0202024 Faktúra za servisné práce plynových stoličiek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 552,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0212024 Faktúra za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci za mesiac január Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0222024 Faktúra za služby práčovne Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 141,85 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0232024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,24 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0252024 Faktúra za energie - plyn Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0262024 Ochrana majetku -február Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0272024 Ochrana majetku Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0282024 za VUCNET 01 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0292024 Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Peter Hudáček - GORO30 40604438 96,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0302024 Baristický kurz Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kotsch s. r. o. 52346595 500,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0312024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 237,51 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 »