Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
1272022 diagnostika a oprava poruchy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Viessmann, s.r.o. 31388841 160,73 € 15.06.2022 21.06.2022 Faktúra
ZAH/02/22 Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 1 489,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
ZAH/01/22 Erasmus+ ČR 2022- žiaci Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 16 051,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
232022 Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 130,00 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1342022 Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B-commerce, s. r. o. 52424812 3 239,67 € 28.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1352022 Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 8 508,60 € 28.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1362022 Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Katarína Gregušová - in Interiér 37274864 407,66 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1322022 Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 168,00 € 28.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1372022 Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TBA Plastové obaly s.r.o. 27518949 529,63 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1392022 za PA systém Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147 626,90 € 04.07.2022 05.07.2022 Faktúra
1312022 Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Espresso SK s. r. o. 36769304 759,00 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1292022 deratizácia a dezinfekcia HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 235,00 € 24.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1332022 Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B-commerce, s. r. o. 52424812 3 998,20 € 17.06.2022 08.07.2022 Faktúra
1302022 stavebné práce Baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAMETAL PP 44932766 28 141,74 € 24.06.2022 08.07.2022 Faktúra
1442022 za nakreditovanie TR karty júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 480,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1432022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1532022 systémová podpora Magma 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1422022 za výkon funkcie PZB jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1412022 abezpečenie služieb PZS- jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1402022 za služby práčovne 062022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 51,77 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1482022 za plyn - preddavok júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1472022 ochrana objektu Horný Smokovec Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1462022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1452022 za prepravky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TBA Plastové obaly s.r.o. 27518949 96,41 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1522022 za dodávku elektr. energie 06 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 278,34 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1512022 za dodávku elektr. energie 06 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 336,65 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1502022 nádoby na triedenie odpadu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 584,40 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1562022 stavebný dozor Barist.učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 SLOVREVIZ s.r.o. 43980031 560,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1492022 stavebné práce baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAMETAL PP 44932766 15 938,26 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1552022 nové verzie Magma HCM 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »