Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0602024 Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 48,60 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0592024 Potraviny Markíza Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Kamka KM, s.r.o. 46306455 51,43 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4002023 za internet a pevnú linku 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
242024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0942024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1222024 Poplatky za služby - telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0502024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,09 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0402024 Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Mgr. Ladislav Ferenci 464612727 56,26 € 22.02.2024 02.03.2024 Faktúra
4012023 za VUCNET 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0282024 za VUCNET 01 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0512024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0962024 Faktúra za prístup STSM Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1232024 Poplatky za služby - VBA prístup Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0132024 za výkon funkcie technika PO 1/2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0432024 Výkon funkcie technika PO Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0722024 Výkin funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostnej technickej služby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
1112024 Výkon funkcie technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1102024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 62,40 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0482024 Fa za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
1242024 Poplatky za služby - telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
3992023 za mobilné hovory 5x a SMS 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,22 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0952024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,09 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0232024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,24 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
1092024 Tonery Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Damedis, s.r.o. 26931664 67,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0112024 online školenie ISPIN uzávierkové práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
4022023 za služby práčovne 12/2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 82,46 € 14.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0982024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 86,66 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1032024 laserova tlačiareň HP laser Laser Jet M110w Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 93,69 € 11.04.2024 13.04.2024 Faktúra
0292024 Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Peter Hudáček - GORO30 40604438 96,00 € 09.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0362024 Členský poplatok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »