Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2642021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0012021 školenie - mzdová účtovníčka Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0112021 školenia - smernice feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0102021 školenie - účtovníctvo feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0092021 školenie - mzdové feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0482021 za služby práčovne 022021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 15,08 € 15.03.2021 17.03.2021 Faktúra
2042021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. 44995181 17,25 € 13.09.2021 20.09.2021 Faktúra
1762021 Faktúrujeme Vám za potraviny - chlieb. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. 44995181 22,99 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
0052021 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0722021 nové verzie Magma HCM 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
1432021 nové verzie Magma HCM 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
2312021 nové verzie Magma HCM 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2862021 predplatné časopis F.O.O.D. 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mediaprint-Kapa , Bratislava 35792281 26,49 € 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0252021 zabezpečenie služieb PZS - jan21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0382021 zabezpečenie služieb PZS- feb21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0582021 zabezpečenie služieb PZS- mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0812021 zabezpečenie služieb PZS- apr21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
0982021 online seminár PhDr. Pitoňáková Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mgr. Ivana Kmeťová 37127233 30,00 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
1032021 zabezpečenie služieb PZS- máj21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
1342021 zabezpečenie služieb PZS- jún21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1642021 zabezpečenie služieb PZS- júl21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1942021 za výkon funkcie PZB september2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2162021 zabezpečenie služieb PZS- september21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2452021 zabezpečenie služieb PZS- október21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2672021 zabezpečenie služieb PZS- november21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1822021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 30,83 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
0322021 dodávka a montáž vonkajš.parapety Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL 43577512 32,00 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
1472021 za služby práčovne 062021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 33,43 € 14.07.2021 20.07.2021 Faktúra
2062021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 33,90 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »