Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2602022 údržbarsky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 39,14 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2572022 preddavky za plyn nov2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 500,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2642022 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 579,00 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2592022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2712022 nákup technológie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kulina Group, a.s. 26155559 124,90 € 10.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2672022 za elektrickú energiu HB- október2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 442,46 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2662022 za elektrickú energiu DB- október2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 198,62 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2702022 za služby VUCNET október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
2692022 za internet a pevnú linku 10 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,20 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
2682022 za mobilné hovory 10 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 130,50 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
2742022 stolná infra lampa flexi Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROMOS ALFA s.r.o. 62302388 467,36 € 11.11.2022 12.11.2022 Faktúra
2732022 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 2 234,80 € 11.11.2022 16.11.2022 Faktúra
2582022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.11.2022 16.11.2022 Faktúra
2752022 učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 preskoly.sk s.r.o. 51692881 890,45 € 15.11.2022 19.11.2022 Faktúra
2762022 za vykonané práce na komínových zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 97,20 € 15.11.2022 19.11.2022 Faktúra
2782022 toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 58,57 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
2772022 za ubytovanie- partnerská škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 496,00 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
2792022 za služby SANET - 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
2802022 koroková tabuľa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 139,69 € 18.11.2022 23.11.2022 Faktúra
2812022 potraviny raut ZŠ Kežmarok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 931,66 € 18.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2842022 za služby práčovne 10/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 75,22 € 21.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2822022 nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 418,73 € 18.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2832022 potraviny raut ZŠ Kežmarok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 125,87 € 18.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2852022 nákup učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Libristo Media s.r.o. 04448367 361,83 € 21.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2902022 prenájom reklamnej plochy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. 36479560 1 440,00 € 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
2922022 za potraviny- Erasmus Day Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 167,15 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2882022 za stravu- návšteva partnerskej školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 268,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2872022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 140,44 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2862022 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 164,92 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2892022 za výkon funkcie PZB november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »