0592022 |
systémová podpora Magma 1Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0612022 |
za výkon funkcie PZB mar2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0602022 |
za plyn - preddavok apríl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0662022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0652022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0582022 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0572022 |
baristické vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PMBach s.r.o. |
51258625 |
|
27 808,44 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0562022 |
cukrárenské vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
14 298,41 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0542022 |
propagačné predmety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 570,40 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0552022 |
pracovný obed Erasmus |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
36,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0532022 |
informačná tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy |
41011376 |
|
97,20 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0522022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
139,55 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0512022 |
za dodávku elektr. energie 02 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
399,53 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0502022 |
Interná evalvácia, personálny audit |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
School consulting s.r.o. |
50697528 |
|
800,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0492022 |
za mobilné hovory 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,56 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0482022 |
za internet a pevnú linku 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,68 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0472022 |
za VUCNET 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0452022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0442022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0462022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
92,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0412022 |
projektová dokumentácia pasportizácia SOS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Miroslav Mačičák |
33882550 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0392022 |
za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
1 353,60 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0382022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0372022 |
za výkon funkcie PZB feb2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0422022 |
predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0402022 |
stravné žiaci 02/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
10,50 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0432022 |
za plyn - preddavok marec 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0362022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 084,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0352022 |
spätný bonus za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-457,02 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0342022 |
Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 936,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |