3012022 |
zabezpečenie služieb PZS- november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2982022 |
nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,83 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
114,24 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2932022 |
za nakreditovanie TR karty december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 777,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2942022 |
veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BEST MEDIA spol. s r.o. |
43967388 |
|
467,40 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2972022 |
preddavky za plyn dec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2962022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2952022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2902022 |
prenájom reklamnej plochy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. |
36479560 |
|
1 440,00 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2882022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
268,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2872022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
140,44 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2862022 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
164,92 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2892022 |
za výkon funkcie PZB november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2922022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
167,15 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAH/04/22 |
Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EPD- European Projects Development Unip.Lda |
351218056 |
|
12 508,84 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2842022 |
za služby práčovne 10/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
75,22 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2852022 |
nákup učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
361,83 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2812022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
931,66 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2822022 |
nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
418,73 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2832022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
125,87 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2782022 |
toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2772022 |
za ubytovanie- partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
496,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2792022 |
za služby SANET - 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2752022 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
890,45 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2762022 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
97,20 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2742022 |
stolná infra lampa flexi |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
62302388 |
|
467,36 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2732022 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 234,80 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2722022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 469,22 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |