Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3182022 za výkon funkcie PZB december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
1922022 za výkon funkcie PZB august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
0882022 za výkon funkcie PZB apr2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
2912021 za VUCNET 12 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 12.01.2022 Faktúra
1582022 za VUCNET 06 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1222022 za VUCNET 05 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0972022 za VUCNET 04 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0742022 za VUCNET 03 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0472022 za VUCNET 02 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0272022 za VUCNET 01 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
2562022 za vodné, stočné 3Q 2022 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 78,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2552022 za vodné, stočné 3Q 2022 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 75,08 € 28.10.2022 11.11.2022 Faktúra
1762022 za vodné, stočné 2Q 2022 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 111,82 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1772022 za vodné, stočné 2Q 2022 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 139,09 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
2732022 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 2 234,80 € 11.11.2022 16.11.2022 Faktúra
1662022 za učebné pomôcky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 433,51 € 25.07.2022 26.07.2022 Faktúra
2772022 za ubytovanie- partnerská škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 496,00 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
0942022 za ubytovanie- návšteva partnerská škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 549,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
2462022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ToneryNáplně a.s. 43226566CZ 419,80 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
3212022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 328,76 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
3022022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 114,24 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3202022 za toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 E LINKX a.s. 25847180 128,50 € 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
3152022 za tlačivá Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 310,20 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
2882022 za stravu- návšteva partnerskej školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 268,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0952022 za stravu- návšteva partnerskej školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 227,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
2502022 za SSD disky Samsung Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 367,20 € 24.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2512022 za someliérsky kurz 1. modul Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Wine Wave s.r.o. 31384994 252,00 € 27.10.2022 28.10.2022 Faktúra
2522022 za someliérsky kury 2. modul Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Wine Wave s.r.o. 31384994 252,00 € 27.10.2022 28.10.2022 Faktúra
1082022 za snehovú frézu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EXPOKOM s.r.o. 31700632 556,00 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
2322022 za služby VUCNET september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »