3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1922022 |
za výkon funkcie PZB august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0882022 |
za výkon funkcie PZB apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1582022 |
za VUCNET 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222022 |
za VUCNET 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0972022 |
za VUCNET 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0742022 |
za VUCNET 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0472022 |
za VUCNET 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0272022 |
za VUCNET 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2562022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
78,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2552022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
75,08 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1762022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
111,82 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1772022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
139,09 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2732022 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 234,80 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1662022 |
za učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
433,51 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2772022 |
za ubytovanie- partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
496,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0942022 |
za ubytovanie- návšteva partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
549,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2462022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ToneryNáplně a.s. |
43226566CZ |
|
419,80 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
114,24 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3202022 |
za toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
128,50 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3152022 |
za tlačivá |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
310,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2882022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
268,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0952022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
227,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2502022 |
za SSD disky Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
367,20 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2512022 |
za someliérsky kurz 1. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2522022 |
za someliérsky kury 2. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022 |
za snehovú frézu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
556,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2322022 |
za služby VUCNET september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |