Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2582021 rohová skrinka Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marek Pekarčík - DP studio 51149940 700,00 € 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0172021 ročný prístup On-line kniha 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,20 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0262021 ročné predplatné časopisu ŠKOLA 2021 2 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 52,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
3532020 ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,00 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
2462021 redukcie HDMI Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 55,19 € 08.11.2021 08.11.2021 Faktúra
2362021 realizačný projekt stavby Bar.učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Peter Bendík - THERMGAS 30644259 240,00 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
0492021 publikácia Účtovné súvsťažnosti Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 36,00 € 15.03.2021 17.03.2021 Faktúra
1322021 publikácia Need for Espresso Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Drip Events s.r.o. 52338495 100,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
2552021 projektová dokumentácia- baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 akad. arch. Tomáš Bujna 35113251 800,00 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
3542020 preplatok za rok 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 496,08 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
2802021 preplatok za 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -3 909,05 € 16.12.2021 04.01.2022 Faktúra
2652021 prenájom telocvične nov2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Grand hotel Bellevue a.s. 35781319 800,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2372021 prenájom telocvične 13.-27.10.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Grand hotel Bellevue a.s. 35781319 400,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
1332021 prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 36145106 108,00 € 02.07.2021 13.07.2021 Faktúra
2142021 predplatné za časopisy 092021-082022 Bridge, Freundschaft Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ARES spol. s. r. o. 31363822 64,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2862021 predplatné časopis F.O.O.D. 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mediaprint-Kapa , Bratislava 35792281 26,49 € 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0702021 predpaltné Spravodajca mzdové účtovníčky 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 175,80 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0352021 preddavok za odber plynu mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0802021 preddavok za odber plynu máj2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
1022021 preddavok za odber plynu jún2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0202021 preddavok za odber plynu feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0572021 preddavok za odber plynu apr2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
2382021 preddavok za odber plynu november2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2082021 pracovné odevy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovné odevy Kado, s.r.o. 50637819 137,55 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
0912021 poskytnuté služby počít.siete SANET 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 14.05.2021 18.05.2021 Faktúra
0502021 poskytnuté služby počít.siete SANET 1Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
3552020 platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 368,04 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
1962021 ozvučenie koncertu Akadémie k 60.výročiu školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GORO- Alex Hudáček 51103494 400,00 € 07.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0432021 operačná pamäť, disk SSD, externý disk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 278,49 € 08.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0512021 OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel 31736386 1 634,44 € 17.03.2021 26.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »