Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0992021 za elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 42,52 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
1172021 za elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 118,81 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
2682021 za dodávku elektr. energie 11 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 371,51 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2692021 za dodávku elektr. energie 11 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 146,75 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2442021 za dodávku elektr. energie 10 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 370,22 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2432021 za dodávku elektr. energie 10 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 131,63 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2192021 za dodávku elektr. energie 09 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 335,46 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2202021 za dodávku elektr. energie 09 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 136,14 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
1892021 za dodávku elektr. energie 08 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 232,07 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1902021 za dodávku elektr. energie 08 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 106,04 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1632021 za dodávku elektr. energie 07 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 236,35 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1622021 za dodávku elektr. energie 07 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 132,76 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1382021 za dodávku elektr. energie 06 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 283,74 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1372021 za dodávku elektr. energie 06 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 187,82 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1062021 za dodávku elektr. energie 05 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 266,11 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1052021 za dodávku elektr. energie 05 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 182,44 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
0832021 za dodávku elektr. energie 04 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie 2, a.s. 46113177 266,68 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0882021 za dodávku elektr. energie 04 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie 2, a.s. 46113177 184,86 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0672021 za dodávku elektr. energie 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 517,07 € 14.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0422021 za dodávku elektr. energie 02 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 365,88 € 11.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0302021 za dodávku elektr. energie 01 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 265,12 € 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1742021 za dodanie tlačív Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 225,76 € 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
2602021 za darčekové poukážky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 950,00 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0772021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 148,49 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
1532021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 100,46 € 28.07.2021 31.07.2021 Faktúra
2302021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 193,55 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
0132021 za čierne tonery 5 + 5 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VISION Tech s.r.o. 46411321 92,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
2102021 za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 43691803 975,00 € 21.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2562021 výroba praliniek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA 40111636 167,28 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2572021 vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Stanislav Čižik 52480208 200,00 € 24.11.2021 30.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »