Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0842021 za výkon funkcie PZB apr2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0392021 za výkon funkcie BOZP 022021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
2622021 za vyhotovnie statického posudku Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Anton Kálovec - statik 14283786 150,00 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
2012021 za vyhotovenie statického posudku Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Anton Kálovec - statik 14283786 150,00 € 09.09.2021 20.09.2021 Faktúra
2722021 za VUCNET 11 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
2492021 za VUCNET 10 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2212021 za VUCNET 09 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 12.10.2021 Faktúra
1982021 za VUCNET 08 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1672021 za VUCNET 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1452021 za VUCNET 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1072021 za VUCNET 05 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 11.06.2021 Faktúra
0872021 za VUCNET 04 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0642021 za VUCNET 03 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0472021 za VUCNET 02 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 11.03.2021 Faktúra
0282021 za VUCNET 01 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
1302021 za utierky TORK 6 kartónov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROBAL s. r. o. 46841075 141,74 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1182021 za udržbársky materiál máj2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 44,60 € 31.05.2021 24.06.2021 Faktúra
1312021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Internet- Handel, s.r.o. 24141828 206,57 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
1692021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Aluwing, s.r.o. 50977920 549,95 € 11.08.2021 14.08.2021 Faktúra
2052021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 280,00 € 14.09.2021 20.09.2021 Faktúra
1242021 Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 76,50 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1112021 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 interNETmania SK s.r.o. 50462164 428,96 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1132021 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 interNETmania SK s.r.o. 50462164 456,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
2612021 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 157,50 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1272021 za tlač knižnej publikácie a jej dodanie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Těšínské papírny, s.r.o. 60775505 5 966,02 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1862021 za stravovacie služby - kredit september 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 924,00 € 03.09.2021 08.09.2021 Faktúra
2002021 za stravovacie služby - kredit september 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 400,00 € 08.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2172021 za stravovacie služby - kredit oktobér 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 876,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
1292021 za stravovacie služby - kredit júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 388,00 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1612021 za stravovacie služby - kredit august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 068,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »