Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1912022 nákup potravín- volejbalový turnaj Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 182,78 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
1902022 nákup potravín- volejbalový turnaj Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 176,19 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
1892022 za služby SANET - 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
1882022 tovar na výrobu praliniek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA 40111636 216,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
1872022 za mobilné hovory júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 126,21 € 09.08.2022 10.08.2022 Faktúra
1862022 za internet a pevné linky júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1852022 za služby VUCNET júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1842022 za pranie obrusov júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 35,09 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1832022 za protihlukové panely 4 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Potichu s. r. o. 46272933 304,80 € 09.08.2022 10.08.2022 Faktúra
1822022 za maliarske práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 7 217,92 € 08.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1812022 za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ZALET, s.r.o. 47629690 250,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1802022 za elektrickú energiu DB- júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 163,58 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1792022 za elektrickú energiu HB- júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 253,61 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1782022 za čistenie a voskovanie PVC podláh v triedach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Marián Dulák - FACHMANI 37439103 800,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1772022 za vodné, stočné 2Q 2022 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 139,09 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1762022 za vodné, stočné 2Q 2022 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 111,82 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1752022 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia jul22 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1742022 za autochladničku Aldre AD 8077 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MIMONI s.r.o. 50703129 255,92 € 03.08.2022 04.08.2022 Faktúra
1732022 za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 INTERIER TATRY, s.r.o. 31678599 706,36 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1722022 za zemný plyn aug2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1712022 za nakreditovanie karty - strava aug22 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 345,00 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1702022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 285,85 € 28.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1692022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.08.2022 03.08.2022 Faktúra
1682022 za výkon funkcie PZB júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1672022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.08.2022 03.08.2022 Faktúra
1662022 za učebné pomôcky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 433,51 € 25.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1652022 SSD disk Samsung Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 428,55 € 25.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1642022 preprava kúter Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROMANIA CZ s. r. o. 28654684 38,00 € 25.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1632022 kúter- elektronický panel Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROMANIA CZ s. r. o. 28654684 1 921,57 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
1622022 za nákup skrine a pojaz kontajnera Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 202,40 € 13.07.2022 23.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »