Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2222022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2212022 preddavky za plyn okt2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2202022 ochrana objektu Horný Smokovec Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2192022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2182022 právne zastupovanie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 2 000,00 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
2172022 posypový materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VPS Vysoké Tatry, s. r. o. 43795773 45,18 € 28.09.2022 06.10.2022 Faktúra
2162022 za pracovné oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 487,01 € 27.09.2022 28.09.2022 Faktúra
2152022 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 28,93 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
2132022 vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn 35399244 1 400,00 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
2122022 Exkurzia a spoločný obed Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GURMAN, s.r.o. 31731198 297,60 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
2112022 kanc.stôl ProOfice 70*120 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 683,82 € 13.09.2022 20.09.2022 Faktúra
2102022 za služby práčovne 082022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 43,61 € 12.09.2022 15.09.2022 Faktúra
2092022 za nakreditovanie TR karty september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 067,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2082022 za služby VUCNET august 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2072022 za internet a pevnú linku 08 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,12 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2062022 za mobilné hovory 08 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,42 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2052022 za elektrickú energiu HB- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 237,74 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2042022 za elektrickú energiu DB- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 140,65 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2032022 čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 182,95 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2022022 materiál- otovrenie Špor.školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 336,86 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2012022 aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Andrea Ondová 47889471 500,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Faktúra
2002022 nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 611,63 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1992022 nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 345,13 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1982022 za plyn - preddavok september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1972022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1962022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1952022 zabezpečenie služieb PZS- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1942022 všeobecný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 61,68 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1932022 LED svietidlo Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 49,69 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1922022 za výkon funkcie PZB august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »