Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2512022 za someliérsky kurz 1. modul Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Wine Wave s.r.o. 31384994 252,00 € 27.10.2022 28.10.2022 Faktúra
2502022 za SSD disky Samsung Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 367,20 € 24.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2492022 nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 21,61 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
2482022 nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,22 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
2472022 strava a ubytovanie porada riaditeľov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 21.10.2022 27.10.2022 Faktúra
2462022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ToneryNáplně a.s. 43226566CZ 419,80 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
2452022 projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. 51949067 800,00 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2442022 nákup tonerov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GRAND-MS, s.r.o. 36321796 77,60 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2432022 nákup materiálu- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 170,69 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2422022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 19,14 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2412022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 273,46 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2402022 nákup čisticich potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 191,56 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2392022 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 289,24 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2382022 elektoinš.práce učebňa 13 a garáž Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel, spol. s r. o. 31736386 2 682,89 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2372022 za odbornú prehliadku a revízie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel, spol. s r. o. 31736386 1 822,80 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2362022 za služby čistiarne 09/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 81,79 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2352022 nové verzie Magma HCM 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2342022 za mobilné hovory 09 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,28 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2332022 za internet a pevnú linku 09 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2322022 za služby VUCNET september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
232022 Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 130,00 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
2312022 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2302022 za elektrickú energiu HB- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 417,07 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2292022 za elektrickú energiu DB- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 222,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2282022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 225,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2272022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 876,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2262022 systémová podpora Magma 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2252022 účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2242022 zabezpečenie služieb PZS- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2232022 za výkon funkcie PZB september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »